Gerenciando o recebimento de remessa/retorno Este artigo tem como objetivo demonstrar como gerenciar o recebimento de remessas e retorno de mercadorias. 1) Recebendo uma remessa O controle de remessas recebidas é feito por nota de remessa emitidas por terceiros (módulo de notas de compras), onde é necessário informar uma CFOP configurada com as opções de remessa, e marcar a nota como "Remessa Recebida", veja abaixo: Após as configurações acima, a nota pode seguir o fluxo normal, e até mesmo ser incluída através da importação do arquivo XML. 2) Retornando mercadoria de remessa O retorno de mercadoria é feito por notas de saída (módulo de notas de vendas), onde é necessário informar uma CFOP configurada como "retorno", e o processo pode ser efetuado da seguinte forma: Acesse o menu "Processos -> Gerenciar as Remessas Recebidas", e selecione os produtos das notas desejadas para retorno. veja a simulação a seguir: 3) Referência de notas O referenciamento de notas fiscais, que identificam as notas de origem (remessa) nessa operação, é feito automaticamente nesse módulo quando a CFOP estiver configurada como "retorno", e é possível visualizar no menu "Processos -> Documento Referenciado". 4) Referência do item**** Tópicos relacionados Finalidade e definições Configurando o módulo de Remessa/Retorno Gerenciando operação triangular (remessa direta) Análise e relatórios de remessa/retorno Configurações para controle do estoque em poder de terceiros Funcionamento do controle do estoque em poder de terceiros (Remessa) Funcionamento do controle do estoque em poder de terceiros (Retorno) Voltar à página inicial